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Charles LARANGÉ

PARIS 1

En résumé

Mes compétences :
Cartographie des processus
Contrôle de gestion
Contrôle interne
Cartographie des risques
Gestion des risques industriels
Audit
Audit externe
Gestion des risques financiers
Audit interne

Entreprises

  • Ginini Groupe - Consultant

    PARIS 1 2019 - maintenant Consultant Finance chez Ginini antipode.
    Actuellement en mission de support opérationnel en Contrôle Financier holding dans un CAC40 :
    - Analyse mensuelle des coûts pour la Direction Financière
    - Analyse mensuelle des coûts de chaque cost center owner
    - Etablissement des Forecasts pour 4 fonctions transverses
    - Excercice de "Best estimate" et son analyse
    - Exercice de Landing et son analyse
    - Etablissement du Budget N+1 pour 4 fonctions transverses
    - Etablissement des résultats financiers mensuels de 5 entités
    - Gestion du process des garanties maison-mère
    - Lien avec la comptabilité, la consolidation et le FP&A Groupe
  • Groupe Casino - Superviseur audit interne et Coordinateur Zone Latam

    Saint-Étienne 2018 - 2018 Missions d’audit interne sur les entités sud-américaines, avec une équipe de 2-3 auditeurs seniors et 1 chef de mission :
    - Brésil : Supervision d’une mission d’audit interne sur le processus « Promotion », (de sa conception à son déploiement terrain dans les points de vente Hypermarché et Supermarché ainsi qu'Online)
    - Colombie : Mission de conformité à la loi Sapin II et à la norme colombienne sur le programme de transparence et anti-corruption

    Coordination : Interaction avec les Directeurs d’audit interne des filiales sud-américaines pour la revue mensuelle des statuts des missions des plans d’audit et rapport trimestriel au Comité d’Audit. Ecriture des synthèses générales des rapports d’audit interne des filiales au Comité d’Audit Groupe.
  • Bel - Group Internal Audit Manager

    Paris 2016 - 2018 (Constitution du département d'audit interne : un directeur, deux managers, trois seniors et un stagiaire).
    Manager audit interne Groupe chez Fromageries Bel (près de 3 milliards de CA en 2016 sur 29 pays) :

    - Périmètre d'audit monde sur les sièges, agences commerciales et sites de production : Europe, Amériques, Asie et Moyen-Orient & Afrique;
    - Audit d'entité/pays (le périmètre est variable car les entités pays ne comportent pas forcément l'un des 30 sites de production eux-mêmes répartis sur 17 pays);
    - Missions d'audit interne variées :
    . Audit d'entité : Audit de tous les processus siège, industriels et commerciaux;
    . Suivi d'audit;
    . Audit transverses/thématique : statut de Special advisor : construction d'un référentiel de risques et d'un programme de travail en fonction d'un titre de mission définie par le comité d'audit, audit des processus, apport d'un benchmark au sein du Groupe;
    . Audit post-acquisition;
    . Mission Flash : Lorsqu'une demande urgente est effectuée auprès de la direction de l'audit interne, une mission d'audit interne est réalisée selon le périmètre défini.

    Déplacements effectués : Algérie, Allemagne, Egypte, Espagne, France, Japon, Maroc et USA.
  • PwC - Senior consultant en Risk Assurance & Advisory Services

    Neuilly-sur-Seine 2014 - 2016  Attaché au Département Risk Assurance & Advisory Services, je réalise des missions d’Audit Interne externalisées :
    - Processus Achats, Ventes, Trésorerie, Comptabilité, Ressources Humaines,
    - Audit de référentiels (exemple : SOX)

     Missions d’évaluation du Contrôle Interne dans le cadre de Due Dilligence

     Missions de Cartographie des risques

     Missions de certification des comptes statuaires annuels :
    - Analyse financière et revue analytique des états financiers
    - Audit de la comptabilité (Statutaire et Contrat à Long terme)
    - Encadrement d'équipes de 2 à 3 personnes
    - Interlocuteur privilégié du client tout au long de la mission
  • Ernst & Young - Auditeur financier senior

    Courbevoie 2011 - 2013 Missions de certification des comptes statutaires annuels et semestriels :

    - Évaluation du contrôle interne et des procédures
    - Évaluation des risques financiers
    - Analyse financière et revue analytique des états financiers
    - Audit de la comptabilité
    - Encadrement d'équipes de 2 à 3 personnes
    - Interlocuteur privilégié du client tout au long de la mission

    Principaux clients : Hutchinson (Total), Airbus, Alcatel-Lucent, Fujifilm, Xstrata, Nissan.
  • Sodexo - Auditeur interne Groupe

    Issy-les-Moulineaux 2010 - 2011 Rattaché à la Direction de l’Audit Interne Groupe, j'ai réalisé différents types d’audits internationaux :

    - Entity audits (Audit d’entité)
    - Clear audits (Réglementation à la conformité SOX)
    - Transversal audits (Audits de thèmes)
    - Large contract audits (Audits des grands comptes)
    - Acquisition - Due Diligence

    (audits réalisés en Italie, Argentine, France, Allemagne et Irlande).
  • La Banque Postale - Inspecteur junior

    Paris 2010 - 2010 Rattaché à l’Inspection Générale, Direction de l'Audit interne.

    Mission sur la Délégation d’octroi de crédit immobilier. Évaluer les dispositifs de contrôles internes des processus bancaires et leurs mises en œuvre, participer à l’amélioration continue du processus bancaire. Phase de préparation, réalisation et conclusion. Préparation d’une mission portant sur l’évaluation des processus commerciaux de La Banque Postale et leur mis en place par le réseau. Élaboration de la cartographie des risques.
  • Air France KLM Cargo Ireland - Customer Service Officer

    2008 - 2009 Basé à Dublin au sein de l'équipe d'Air France KLM Cargo, j'ai effectué des :

    • Pré ventes : fourniture pro-active de l’information aux clients (produits, connections, capacité….).

    • Études : analyse des forces et faiblesses des concurrents, du marché de niche, des forces d’AFKLM.

    • Activités commerciales : réalisation d’offres personnalisées, quotations, communication du statut de l’envoi de la marchandise au client, récolte et communication d’informations du marché envers la force de vente.

    • Réservations : réception et enregistrement à l’identique des pré réservations directes, changement et annulation de celles-ci ; encouragement des e-réservations et leur contrôle.

    • Administration : saisie des données financières concernant la facturation et vérification tarifaire.

Formations

  • Institut D'Administration Des Entreprises

    Aix En Provence 2010 - 2011 Master spécialisé en Audit et Gouvernance des Organisations

    Master II spécialisé en Audit Interne des Organisations.
    Cours axés sur les types d'audit pratiqués dans tous les secteurs d'activité.
    Le Master II réalisé en alternance est découpé de telle façon à effectuer des missions d'audit interne complètes pour les alternants (4 mois de cours, 3,5 mois en entreprise, 2 mois de cours et 6,5 mois en entreprise).
  • Ecole Superieure De Commerce De Rennes

    Rennes 2006 - 2010 International sales & Retailing Management

    Programme Grandes Ecoles
    En 1ère année 50% des cours dispensés en anglais/français et les 2 dernières années les cours 100% en anglais.

    Spécialisation choisie en International Sales & Retailing Management.
    New trends in Retailing & CRM
    International Sales & Management
    Franchising Strategy & Business Operations
    International Sourcing & Procurement for the Retail Industry

    Echange : 7 mois passés à

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