Jean-Rene Saint-Etienne
Auditeur interne, Vision Consulting Group
J'ai 3 ans d'expérience professionnelle sur des problématiques SOX et notamment :
- 15 mois chez Union Financière de France (Filiale du groupe Aviva)
- 18 mois chez Total Holding (filiale du groupe Total).
Ces 2 expériences cumulées m'ont permis d'acquérir les aptitudes inhérentes aux métiers du contrôleur interne et de l'auditeur interne :
- Compréhension des enjeux de la conformité du contrôle interne
- Préparation & Organisation d'Ateliers de travail
- Rédaction et Formalisation (procédures, testing, revue)
- Proposition de préconisations pour éviter la réitération de déficiences avérées
- Maîtrise des terminologies techniques de l'infrastructure d'un SI classique.
Mon anglais est courant (8 mois à Manchester en 2010).
41 contactsTOTAL Holding – Energie (2010 – 2011)
Descriptif :
Participation à des travaux de mise en conformité du contrôle interne à la loi Sarbanes-Oxley (SOx) suite à la restructuration de leur système d’information et de la réorganisation structurelle qui en découle.
Missions :
1 - Réalisation d’un cahier d’expression de besoin SOX
• Organisation d’ateliers de travail
• Gestion et formalisation des exigences, intégrant à minima celles du périmètre Sarbanes-Oxley
2 - Participation à la mise en Ĺ“uvre du cahier des charges
• Analyse de l’existant (procédures de la branche EP, architecture du SI TOTAL Holding, comptes systèmes d’exploitation et bases de données)
• Mise à jour des procédures (monitoring, gestion des comptes & habilitation, gestion documentaire, gestion des sauvegardes & restauration) en tenant comptes :
- De la restructuration du SI
- Des nouvelles Directives Groupe
- De l’outil de gestion des demandes Holding
- Des exigences dictées par le cahier des charges réalisé
• Coordination et réalisation des plans d’actions pour atteindre la cible
• Réalisation des supports de revue des comptes de l’infrastructure - Oracle, Unix, Windows, Sybase - liée aux applications SOX
3 - Testing SOX
4 - Synthèse des préconisations
Compétences clés : Expression de besoin, Conformité, Sarbanes-Oxley, Testing SOX
2007 - 20092008 – 2009 : (15 mois) Mise en conformité du contrôle interne à la loi Sarbanes-Oxley
Société : UNION FINANCIERE DE FRANCE (Filiale d’AVIVA)
Secteur : Gestion de Patrimoine
1) Analyse de l’existant
2) Participation aux remédiations
• Participation à des ateliers de travail
• Rédaction de comptes-rendus
• Formalisation et rédaction des procédures « cibles » et des diagrammes de flux
• Participation à la rédaction de livrables associés
3) Tests de conception, Tests d’efficacité
4) Formalisation de la matrice de contrôles et des risques
5) Revue récurrente de la conformité des contrôles mis en place.