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Bastien SANDOZ

Paris la Défense cedex

En résumé

Contact
Tel: +33(0)6 81 10 48 53
Mail: b-sandoz@em-lyon.com

Mes compétences :
Audit
Auditeur
Conseil
Consultant
Consulting
Contrôle interne
Internal audit
Internal control
MBA
Organisation
Sarbanes oxley
SOA
SOX
Stratégie

Entreprises

  • BearingPoint - Consultant Governance, Risk and Compliance

    Paris la Défense cedex 2011 - maintenant BEARINGPOINT – Division Performance Risk Management – Paris
    Consultant Governance, Risk and Compliance

    -Audit Interne et contrôle interne :
    - Mise en conformité réglementaire - Sarbanes-Oxley et J-SOX (France / UK / Finlande / Norvège) : Grands Groupes internationaux – cotés au CAC 40 et au NYSE (luxe, chimie, pétrole, médical, santé)
    • Revue du contrôle interne de l’entreprise et de son impact sur les états financiers : de la phase de documentation (processus, risques, controles) à la phase de proposition de plans d’actions
    • Conduite de réunions avec comité de pilotage et Commissaires Aux Comptes (CAC)
    - Audits spécifiques : Audit Interne sur différents processus opérationnels, SI et financiers :
    • Opérationnels : vente, achat, inventaire
    • Système d’information : « certification » des contrôles automatiques (ITGC)
    • Financiers : reconnaissance du revenu, rapprochement bancaire
    - Audit d’évaluation de l’efficacité du dispositif de contrôle interne :
    • Evaluation (documentation, walkthrough, testing), rapport, proposition de plan d’actions et accompagnement
    • Rédaction de procédures financières et opérationnelles

    Gestion des risques:
    - Mise en place de dispositif global de maitrise des risques, de Contrôle Interne et de Conformité (compagnie aérienne, oil & gas)
    • Diagnostic du disposititf de gestion des risques au sens large (fonctions de Risk Management, Audit Interne, Contrôle Interne, Assurance Qualité, Conformité)
    • Etablissement des documents de gouvernance de maitrise des risques (Charte d’Audit Interne, Code d’éthique et de bonne conduite, Charte des pouvoirs et délégations des pouvoirs financiers)
    • Mise en place d’une structure GRC (Comité Opérationnel GRC)

    - Cartographie des risques : Divers groupes industriels (energy & utilities, minéraux)
    • Etablissement de cartographies des risques « Top Down » et « Bottom up »

    Mise en place de SI GRC (BWise):
    - Definition des besoins fonctionnels de differentes fonctions GRC (Gestion des risques, Audit Interne, Controle interne et conformité reglementaire)
    - Assistance à la mise en place d’un outil integré de maitrise des risques, d’audit, de contrôle interne et de conformité


    Management d’équipes:
    - Management de consultants (jusqu’à 5 personnes)
    - Co sourcing avec des équipes d’audit interne client
  • PROTIVITI - Consultant Risk Management Audit & Contrôle Interne

    Paris 2006 - 2010 PROTIVITI – Independent Risk Consulting – Paris

    Consultant Audit et Contrôle Interne
    - Assistance à l’audit interne,
    - Mise en conformité réglementaire : Loi sur la Sécurité Financière (LSF) et Sarbanes-Oxley (SOA),
    - Cartographie des risques.

    Principaux clients : Total Energie Gaz, Technip, Imerys, Lafarge, France Telecom Orange, Bio Rad/Diamed, Citelum, Harley-Davidson, Nec Packard Bell, LVMH, Contran/Timet.

Formations

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