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Anne LAMALLE

Châtillon

En résumé

Auditeur interne depuis 8 ans, dont 6 ans dans le secteur de l'assurance, je suis intéressée par les métiers du contrôle interne / audit interne et plus largement de la conformité et tout ce qui a attrait à la gestion et maîtrise des risques. Mon poste me permet d'avoir aujourd'hui une vision globale et transverse de l'entreprise, ce que je trouve très intéressant.

Mes compétences :
Audit interne
Assurance
Contrôle interne
Gestion du risque
Conseil
Finance
Audit

Entreprises

  • MUTEX - Auditeur

    Châtillon 2010 - 2017 Réalisation de missions d'audit interne et d'audit des délégations de gestion et de distribution des produits d’assurance (Prévoyance/Épargne/Retraite et Santé).

    Mes principales activités consistent à :
    - préparer les missions au travers de l’élaboration du programme de travail des missions (questionnaires, sélections, entretiens préparatoires avec les services concernés...) ;
    - animer la réunion d'ouverture de mission ;
    - réaliser des travaux sur pièces et sur place (entretiens, contrôles par sondage...) ;
    - animer la réunion de clôture de mission (validation des constats avec les audités) ;
    - rédiger les rapports de mission dans les délais définis ;
    - suivre la mise en place des plans d'actions.
  • LA BANQUE FEDERALE MUTUALISTE - Inspecteur junior

    2009 - 2010 • Réalisation d’audits thématiques :
    - Réalisation de tests, d’entretiens, de collectes d'informations et de contrôles de conformité
    - Analyse des résultats obtenus
    - Rédaction des rapports de missions et des recommandations
    - Présentation des résultats aux entités auditées
    • Réalisation de missions de suivi de la mise en œuvre des plans d'actions par les entités
  • LA BANQUE POSTALE - Inspecteur Junior

    Paris 2008 - 2009 • Participation à la préparation des missions (organisation, planification)
    • Réalisation de tests, d’entretiens, de collectes d'informations et de contrôles de conformité
    • Analyse des résultats obtenus
    • Appréciation de la qualité du contrôle interne et de la gestion des risques par :
    - Recherche des causes de dysfonctionnement
    - Contribution à la rédaction des projets de recommandation, du projet de rapport, des réponses aux observations des entités inspectées, des recommandations à formuler au Siège

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