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Frank OWONA

Paris

En résumé

Mes compétences :
Risk Management
Contrôle Interne
Audit
Gestion des services informatiques
Système d'information
ITIL
Business continuity
Gestion de projet

Entreprises

  • EDF - Responsable opérationnel - Cellule Management Print Service

    Paris 2016 - maintenant Direction des Services Partagés - Projet OMI
  • EDF - MOA - Coordinateur Migration

    Paris 2015 - 2016 Direction des Services Partagés - Projet NEO
  • GDF SUEZ - Transformation Consultant - Processes and tooling based on ITIL

    COURBEVOIE 2014 - 2015 Quality Assurance and Process Management Office - Central Marketing and Sales Delivery
  • GDF SUEZ - IT Process & Quality Assurance Manager Based on ITIL

    COURBEVOIE 2014 - 2014 TMA SAP ISU-CRM - Central Marketing and Sales Delivery
  • Business Geografic - Consultant MOA

    Villeurbanne 2013 - 2013 >Etude et qualification des besoins utilisateurs
    >Rédaction du cahier de charge technico-fonctionnel et appel d'offre
    >Sourcing des éditeurs
    >Benchmark et Préconisation d’outil(s)
  • Cegedim - Junior Compliance Officer

    Boulogne-Billancourt 2012 - 2013 >Plan de Continuité d’Activité: Identifier les activités critiques, Analyses de risques liées à l’activité,
    Analyse d’impact sur l’activité, documentation du PCA, Déploiement et suivi du PCA
    > Plan de reprise d’activité : Identification des Besoins par Application (RTO, RPO), documentation du
    DRP, déploiement et suivi du DRP
    > Gestion des habilitations : Revue mensuelle des Logs, Revue périodique SOD applicative
    > Missions d’audit interne (Self-Assessment) : Contrôle ITCG, Contrôle BU, Accréditation ISAE 3402
    > Remédiation SOX : Enregistrer les non-conformités, Recommandation d’action corrective ou
    préventive
    > Système documentaire IT & BU : Rédaction de procédures, Manuel de processus, indicateurs
  • France Télécom Orange - Contrôleur Interne/ Risk Manager

    Paris 2011 - 2012 > Cartographie des risques Zone AMEA : identification, évaluation et hiérarchisation des risques, Conception
    cartographie des risques.
    > Remédiation des Top risques : Harmonisation et suivi des plans d’actions.
    > Coordination de l’évaluation du Contrôle Interne : Analyse et évaluation SOX de l’environnement de
    contrôle 2011, Contrôle Opérationnel, Analyse des risques sur le reporting financier

Formations

Réseau

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